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椒江区长批示要求切实加强国有企业内部审计工作

发布日期:2019-04-08 访问次数: 信息来源:椒江审计 字号:[ ]


2月25日,台州市椒江区区长杨玲玲在该区审计信息《我区区属国有企业内部审计工作亟待加强》上作出批示,要求区国资监管部门认真研究落实审计建议,切实加强区属国有企业内部审计工作。

审计发现,近两年来,椒江区国有企业成立较多,经营规模日益庞大,特别是城发、排水、旅游、交投等四大集团公司,下属子公司众多,其运行积聚了一定风险,暴露出较多问题。从调研情况看,作为企业自我约束和自我监督机制重要组成部分的内部审计工作尚未受到足够的重视,作用发挥有限。为切实加强区属国有企业的内部审计,建立健全企业内部监督机制和风险控制制度,维护国有资产合法权益,提高国有资本运营效率和效益,椒江区审计局向区政府提出建议:一是制定出台加强区属国有企业内部审计的相关规定,从源头上进行规划、规范、引导,推进区属国有企业内部审计工作正常化、制度化;二是建立健全国资监管部门、国资经营公司、集团公司等内部审计机构,合理配备内部审计人员,并将内部审计工作纳入区国资局对企业负责人经营业绩考核的范畴;三是创新内部审计监督模式和方法,加强与国家审计等的协同机制建设,按照“分级管理、分类审计、分步实施”的原则,对审计对象实行全覆盖,充分发挥内部审计的作用。





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